Close Menu
Virksomhedsguides – Start og vækst din virksomhedVirksomhedsguides – Start og vækst din virksomhed
    Hvad er hot

    Moms af julegaver til ansatte regnskab: Den store guide til skat og bogføring (2026)

    maj 20, 2026

    Skattefri kørselsgodtgørelse 2026: Se takster og regler her

    maj 20, 2026

    Bøde for for sent årsregnskab: Regler, Afgifter og Tvangsopløsning (2026)

    maj 19, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    LinkedIn
    Virksomhedsguides – Start og vækst din virksomhedVirksomhedsguides – Start og vækst din virksomhed
    • Forside
    • Virksomhedsdrift
    • Iværksætter
    • Finansiering
    • Markedsføring
    • HR
    • Om Os
    • Kontakt
    Virksomhedsguides – Start og vækst din virksomhedVirksomhedsguides – Start og vækst din virksomhed
    Home»Finansiering»Skattefri kørselsgodtgørelse 2026: Se takster og regler her
    Finansiering

    Skattefri kørselsgodtgørelse 2026: Se takster og regler her

    Kører du i din egen private bil i erhvervsmæssigt øjemed? Snyd ikke dig selv for tusindvis af skattefrie kroner. Få de officielle 2026-takster her, og lær præcis hvordan du fører en lovpligtig kørebog for at undgå problemer med Skattestyrelsen.
    RedaktionenBy Redaktionen8 Mins Readmaj 20, 2026
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Tumblr
    En forretningsmand tracker sin rute på en smartphone for at få udbetalt sin skattefri kørselsgodtgørelse 2026.
    En digital GPS-kørebog er din stærkeste dokumentation, når du skal have dine kørte kilometer udbetalt.
    Share
    WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Reddit Telegram

    Når du bruger din private bil til at køre ud til kunder, hente materialer eller deltage i forretningsmøder, slider det på din bil. For at kompensere for dette slid, brændstof og forsikring, har Skatterådet fastsat nogle faste takster for, hvad du lovligt kan få udbetalt.

    Dette kaldes skattefri kørselsgodtgørelse, og for rigtig mange ansatte, sælgere og virksomhedsejere (med et ApS eller A/S) er det en af de absolut mest lukrative og vigtigste skattefordele at have styr på. Men reglerne er faste, og hvis din dokumentation fejler det mindste, risikerer du, at hele beløbet bliver skattepligtigt.

    I denne komplette guide får du årets officielle takster, vi gennemgår de strenge krav til din kørebog, og vi forklarer den berygtede 60-dages regel, som fælder tusindvis af danskere hvert eneste år.

    Officielle takster: Skattefri kørselsgodtgørelse 2026

    Lad os skære direkte ind til benet. Her er de officielle satser for skattefri kørselsgodtgørelse fastsat af Skatterådet for indkomståret 2026. Taksterne gælder for kørsel i egen bil (eller motorcykel) for din arbejdsgiver eller dit eget selskab.

    Antal kørte kilometer i 2026Takst pr. kilometer
    Op til 20.000 km. årligt3,92 kr. pr. km.
    Kørsel ud over 20.000 km.2,23 kr. pr. km.
    Kørsel på cykel eller knallert0,64 kr. pr. km.

    Eksempel: Hvis du i løbet af 2026 kører 2.000 kilometer erhvervsmæssigt i din private bil, har du ret til at få udbetalt 7.840 kr. (2.000 km x 3,92 kr.) ubeskåret og 100 % skattefrit direkte ind på din private bankkonto.

    De 3 gyldne krav: Hvornår må man få skattefri kørselsgodtgørelse?

    Det er ikke al kørsel, der udløser den skattefri præmie. For at du lovligt kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse i 2026, skal tre ufravigelige betingelser være opfyldt:

    1. Kørslen skal være strengt erhvervsmæssig

    Du kan ikke få godtgørelse for at køre ned i det lokale supermarked efter mælk. Kørslen skal være direkte relateret til dit arbejde. Dette inkluderer kørsel mellem forskellige arbejdspladser (f.eks. fra kontoret til en kunde), kørsel til møder, kurser, eller kørsel efter materialer. Kørsel fra dit private hjem og direkte til din faste arbejdsplads er normalt ikke erhvervsmæssig kørsel (her gælder reglerne for det almindelige befordringsfradrag).

    2. Du skal køre i din egen bil

    Dette er et krav, mange misforstår. For at modtage skattefri kørselsgodtgørelse, skal køretøjet være din egen private bil. Det betyder, at du eller din ægtefælle/samlever skal stå som registreret ejer af bilen. Hvis du kører i en firmabil (fri bil, som du bliver beskattet af) eller en bil, du har lånt af din nabo, er du ikke berettiget til den høje kilometertakst. Kører du i en privat leaset bil, betragtes den dog som “egen bil” i denne sammenhæng.

    3. Der skal føres en detaljeret kørebog

    Skattestyrelsen accepterer ikke løse anslag eller gætterier. Du kan ikke bare sige “jeg tror, jeg kørte 500 kilometer i sidste måned.” Du skal føre en løbende, systematisk kørebog, der fungerer som din juridiske dokumentation.

    Tjekliste: Dette SKAL din kørebog indeholde

    Bilnøgler, lommeregner og en printet kørebog på et kontorbord, brugt til at beregne kørselsgodtgørelse.
    Uanset om du bruger papir eller app, skal din kørebog godkendes og indeholde det præcise antal kørte erhvervskilometer.

    En mangelfuld kørebog er den hyppigste årsag til, at skattefri godtgørelse bliver underkendt ved en kontrol. Hvis Skattestyrelsen underkender kørebogen, bliver hele beløbet pludselig skattepligtig A-indkomst, hvilket giver dig et massivt skattesmæk.

    Din kørebog (fysisk eller digital) skal for hver eneste tur indeholde følgende data:

    1. Dato for kørslen.
    2. Kørslens formål (f.eks. “Salgsmøde hos Virksomhed X”).
    3. Kørslens mål (Den præcise adresse med vejnavn og by).
    4. Antal kørte kilometer på den specifikke tur.
    5. Opgørelse og beregning (Satsen ganget med antal kilometer).
    6. Arbejdsgiverens kontrol og godkendelse (Din signatur, hvis du ejer selskabet).

    Pro-tip: Drop Excel-arket og brug en GPS-baseret app på din smartphone (f.eks. MileCatcher, Driversnote eller Pleo). De tracker automatisk din rute via GPS og gemmer alle adresser, hvilket gør dokumentationen 100 % skudsikker over for myndighederne.

    Den berygtede 60-dages regel forklaret

    Hvis du sætter dig ind i reglerne for kørsel, vil du hurtigt støde på 60-dages reglen. Dette er en kompleks begrænsning i loven, som du skal kende, hvis du kører til den samme kundelokation mange gange.

    Reglen dikterer, at du højst kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel mellem dit hjem og en specifik, midlertidig arbejdsplads i 60 arbejdsdage inden for en periode på 12 måneder.

    • Hvordan virker det? Hvis du f.eks. er IT-konsulent og bliver lejet ud til at sidde hos den samme kunde tre dage om ugen, kan du få skattefri godtgørelse for turen hjemmefra og ud til kunden de første 60 dage, du arbejder der.
    • Hvad sker der på dag 61? Fra dag 61 betragtes kundens kontor som din “faste arbejdsplads”. Herefter kan du ikke længere få skattefri godtgørelse for turen, men må i stedet nøjes med det almindelige (og meget lavere) kørselsfradrag via din årsopgørelse.
    • Hvordan nulstilles reglen? Reglen nulstilles, hvis du ikke har kørt til arbejdspladsen i 60 sammenhængende arbejdsdage.

    For at dykke helt ned i de juridiske undtagelser til 60-dages reglen, bør du altid konsultere den officielle lovtekst hos Skattestyrelsen: Regler for skattefri kørselsgodtgørelse.

    Forskellen på ApS og Enkeltmandsvirksomhed

    Det er kritisk at forstå, at din virksomhedsform afgør, hvordan du får glæde af taksterne.

    Hvis du har et ApS eller A/S (Kapitalselskab):

    Her er du ansat som direktør i dit eget selskab. Virksomheden kan overføre pengene skattefrit fra erhvervskontoen direkte til din private konto som en refusion for kørslen. Selvom udbetalingen påvirker virksomhedens kortsigtede likviditet, da pengene forlader selskabet, er det en fuldt fradragsberettiget driftsomkostning for selskabet.

    Hvis du har en Enkeltmandsvirksomhed:

    I en enkeltmandsvirksomhed er du og virksomheden samme juridiske person. Du kan derfor ikke udbetale skattefri godtgørelse til dig selv, da du ikke er en “ansat lønmodtager”.

    I stedet får du et direkte indkomstfradrag i dit regnskab for de erhvervsmæssige kørte kilometer (beregnet ud fra præcis de samme statslige takster). Dette sænker virksomhedens skattepligtige overskud. At holde præcis styr på dette fradrag er en glimrende måde at optimere dit overordnede cash flow på, da du skal betale mindre i skat.

    Konsekvensen ved rod i kørebogen

    At snyde med – eller have rod i – sine kørselsregnskaber er en af de farligste ting at gøre som virksomhedsejer. Skattestyrelsen har ekstremt stort fokus på netop dette område ved deres kontrolbesøg, fordi satsen er så høj.

    Hvis Skattestyrelsen opdager uregelmæssigheder i din kørebog (f.eks. manglende formål med kørslen eller kilometer-angivelser, der ikke passer med Google Maps), underkender de godtgørelsen. For selskabsejere betyder det, at de udbetalte beløb bliver omkvalificeret til maskeret udbytte eller almindelig løn, som der skal betales fuld personskat af, og virksomheden pålægges strafrenter.

    Udover skattesmækket er mangelfuld dokumentation for kørselsgodtgørelse et massivt problem, hvis du en dag vil sælge din virksomhed. Når investorer kigger i bøgerne under en professionel Due Diligence, vil et rodet kørselsregnskab og store udokumenterede hævninger fremstå som en kæmpe skatterisiko for køber, hvilket kan få handlen til at falde til jorden.

    Særligt for elbiler og plugin-hybrider (2026)

    Med den grønne omstilling er der kommet massivt fokus på elbiler i erhvervslivet. Mange virksomhedsejere spørger: Får jeg samme takst, hvis jeg kører i en billig elbil, hvor brændstoffet (strømmen) er meget billigere end benzin?

    Svaret er et rungende Ja.

    Skatterådet skelner ikke mellem drivmiddel (benzin, diesel, el eller brint), når de fastsætter taksten for skattefri kørselsgodtgørelse 2026. Taksten skal dække den samlede totaløkonomi ved at stille sin private bil til rådighed (herunder værditab, dæk, forsikring, reparationer og energi). Selvom en elbil måske er billigere i strøm pr. kilometer, kompenserer taksten også for det værditab og de forsikringer, elbilen har. Du kan derfor trygt afregne til den fulde sats på 3,92 kr. pr. km.

    Konklusion: Få pengene udbetalt systematisk

    At udnytte sin berettigede skattefri kørselsgodtgørelse 2026 er en af de klogeste økonomiske dispositioner, du kan foretage dig, når du kører for din virksomhed.

    For at gøre processen glat og fejlfri, bør du:

    1. Aldrig stole på din hukommelse. Brug en GPS-tracker app.
    2. Udbetale pengene en gang om måneden sammen med din normale lønkørsel, så bilagene stemmer overens med perioden.
    3. Gemme al dokumentation (kørebogen) digitalt sammen med dine øvrige regnskabsbilag i mindst 5 år.

    Ofte stillede spørgsmål om kørselsgodtgørelse

    Hvad er satserne for skattefri kørselsgodtgørelse i 2026?

    For kørsel op til 20.000 km er taksten 3,92 kr. pr. km. For kørsel ud over de 20.000 km falder taksten til 2,23 kr. pr. km. For cykler og knallerter er satsen 0,64 kr. pr. km.

    Får man samme sats for en elbil?

    Ja. Satsen er fuldstændig uafhængig af bilens brændstoftype. Kører du erhvervsmæssigt i din private elbil, har du ret til præcis samme takst på 3,92 kr. pr. km.

    Kan jeg få skattefri udbetaling i en enkeltmandsvirksomhed?

    Nej, som ejer af en enkeltmandsvirksomhed udbetaler du ikke skattefri penge til dig selv. Du udregner fradraget ud fra taksterne og trækker beløbet fra i virksomhedens regnskab for at sænke dit overskud (og dermed din samlede skat).

    Er det lovpligtigt at bruge en app til at føre kørebog?

    Nej, loven stiller ikke krav om formatet. Du må gerne føre din kørebog i en fysisk notesbog eller i et Excel-ark, så længe den indeholder alle lovpligtige oplysninger (dato, mål, formål, og antal km). Men en digital GPS-app anbefales kraftigt for at undgå fejl.

    Share. WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn
    Previous ArticleBøde for for sent årsregnskab: Regler, Afgifter og Tvangsopløsning (2026)
    Next Article Moms af julegaver til ansatte regnskab: Den store guide til skat og bogføring (2026)

    Relaterede indlæg

    Moms af julegaver til ansatte regnskab: Den store guide til skat og bogføring (2026)

    Bøde for for sent årsregnskab: Regler, Afgifter og Tvangsopløsning (2026)

    Hvor længe skal man gemme bilag? (Regler og Ny Bogføringslov 2026)

    Fradrag for hjemmekontor enkeltmandsvirksomhed: Den komplette regel-guide (2026)

    Add A Comment
    Leave A Reply Cancel Reply

    IndholdsfortegnelseToggle Table of ContentToggle
    • Officielle takster: Skattefri kørselsgodtgørelse 2026
    • De 3 gyldne krav: Hvornår må man få skattefri kørselsgodtgørelse?
      • 1. Kørslen skal være strengt erhvervsmæssig
      • 2. Du skal køre i din egen bil
      • 3. Der skal føres en detaljeret kørebog
    • Tjekliste: Dette SKAL din kørebog indeholde
    • Den berygtede 60-dages regel forklaret
    • Forskellen på ApS og Enkeltmandsvirksomhed
    • Konsekvensen ved rod i kørebogen
    • Særligt for elbiler og plugin-hybrider (2026)
    • Konklusion: Få pengene udbetalt systematisk
    • Ofte stillede spørgsmål om kørselsgodtgørelse
      • Hvad er satserne for skattefri kørselsgodtgørelse i 2026?
      • Får man samme sats for en elbil?
      • Kan jeg få skattefri udbetaling i en enkeltmandsvirksomhed?
      • Er det lovpligtigt at bruge en app til at føre kørebog?
    LinkedIn
    • Forside
    • Om os
    • Privatlivspolitik
    • Vilkår og betingelser
    • Ansvarsfraskrivelse
    • Kontakt
    © 2026 Virksomhedsguides. Alle rettigheder forbeholdes.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.